2022年6-8月,石城城投集團內(nèi)審中心對張儀同志任精達測繪公司、垚鑫運營公司等四家子公司經(jīng)理(負責人)期間(2017年4月-2020年12月)的經(jīng)濟責任情況進行了內(nèi)部離任審計。
此次內(nèi)部審計以“經(jīng)濟責任,客觀評價,揭示問題,防范風(fēng)險,加強監(jiān)督”為目標。審計組通過查閱財務(wù)資料、盤查資產(chǎn)、訪談相關(guān)人員等方式,審查重大經(jīng)濟決策事項、資產(chǎn)負債及盈虧結(jié)算情況、會計信息真實性、經(jīng)濟活動合法性等方面,對張儀任經(jīng)理期間的經(jīng)濟責任情況進行了審查。
經(jīng)集團內(nèi)審中心進行全面客觀的取證分析,發(fā)現(xiàn)了被審計公司存在現(xiàn)金管理不規(guī)范、合同簽訂不規(guī)范、應(yīng)收款項清收不到位等共性問題,以及資產(chǎn)管理不到位、物資采購不規(guī)范等個性問題。
通過此次內(nèi)部審計,集團對各子公司提出了審計意見,要求各部門負責人對標對表,查漏補缺,積極整改落實,以便促進公司規(guī)范經(jīng)營管理及被審計干部履職盡責和擔當作為,為集團高質(zhì)量發(fā)展、“勤廉”城投建設(shè)營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。(編輯:溫佳媛 審核:鄭從根 監(jiān)制:黃小堅)