2024年4月18日,集團公司召開對國資公司原經(jīng)理許毅的內(nèi)部經(jīng)濟責任審計進點會。集團公司總經(jīng)理助理賴華明、國資公司及合規(guī)管理部全體人員參會。
國資公司經(jīng)理鄧平煒主持會議并作表態(tài)發(fā)言,他介紹了本次審計工作的基本情況,并提出要求:一是全體人員要全力配合本次審計工作;二是認真做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)等各項工作;三是審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時采取強有力措施,逐項落實整改到位,不斷提高經(jīng)營及管理水平。
合規(guī)管理部經(jīng)理許衛(wèi)宣讀了審計通知,并要求國資公司要提供各項完善的審計資料,確保本次審計工作保質(zhì)保量完成。
集團公司總經(jīng)理助理賴華明作總結(jié)發(fā)言,他指出,此次內(nèi)部審計是為了對國資公司的工作進行監(jiān)督,堵塞管理漏洞,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益。為做好本次審計工作,他指出,一是要提高政治站位,深刻認識經(jīng)濟責任審計意義,國資公司作為資產(chǎn)管理的公司,確保國有資產(chǎn)保值增值。二是要對所有離任的人員做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴,實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋。三是要認識到位,配合到位,執(zhí)行到位,整改到位,建立長效整改機制,立行整改。